1、参与研究制定审计处内部规章制度;
2、参与年度审计计划的编制及相关审计项目审计方案的研究;
3、根据审计工作计划,负责对学校及二级单位(或部门)进行预算执行与决算审计、财务收支审计、管理和绩效审计;
4、负责对国有资产、专项资金进行专项审计;
5、参与对校内有关单位内部控制的健全性、有效性进行审计;
6、负责相关项目的后续审计,检查审计意见和审计决定的采纳与执行情况;
7、负责草拟与财务和管理审计有关的审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定;
8、完成处领导交办的其他工作。