组织机构 Organization

组织机构

你现在的位置: 首页 > 组织机构 > 正文

审计处简介

发布时间:2021年03月02日 09:35 浏览次数:

审计处是负责学校内部审计工作的职能部门。在校长直接领导下,依照国家政策法规及学校规章制度,通过对学校及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等的适当性、合法性和有效性实施独立、客观的监督、评价和建议,积极为学校经济决策,规范财务管理,防范经济风险,提高资金使用效益服务。审计处对学校主要负责人负责并报告工作,并接受上级审计机关的指导、监督和检查。按照学校相关文件的规定,基本职能如下:

(一)对学校及其所属单位以下事项进行审计:

1.预算执行与决算、财务收支及相关经济活动;

2.重点领域经济活动的管理和绩效情况;

3.基建、维修及改造工程项目情况;

4.内部控制的健全性、有效性及风险管理情况;

5. 有关领导人员履行经济责任情况;

6. 国有资产的购置、管理和使用情况;

7.学校和上级审计机关交办的其他审计事项。

(二)根据工作需要,经学校授权可按规定程序委托社会中介机构对有关事项进行审计,对委托审计单位进行管理、指导与监督。

(三)督促落实审计发现问题的整改工作,检查审计意见和审计决定的采纳与执行情况。