根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》和《湖北大学内部控制审计实施办法》等相关要求,我处决定派出审计组,自2024年4月2日起,对2022年1月至2023年12月后勤集团内部控制制度的建设和执行情况进行审计。审计期间如有情况和意见建议需要反映,请与审计处联系。
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特此公告
湖北大学审计处
2024年4月2日